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無(wú)障礙

2021年度蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局部門決算

來(lái)源: 蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

時(shí)間: 2022/09/14/ 15:27 

字號(hào):[][][]

  目錄

  第一部 分部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

 ?。ㄒ唬M訂并組織實(shí)施新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;提出新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策和建議。

  (二)負(fù)責(zé)研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問(wèn)題,提出相關(guān)政策建議,推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項(xiàng)改革事業(yè)。

 ?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局,提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目,協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題;負(fù)責(zé)新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案。

  (四)推進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;負(fù)責(zé)新區(qū)利用外資工作。

 ?。ㄎ澹┩七M(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實(shí)施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

 ?。┭芯刻岢鲂聟^(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

  (七)負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜

  接,組織擬定社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

 ?。ò耍┙M織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,提出相關(guān)體制改革建議,實(shí)施對(duì)石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

 ?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)和信息化工作,擬訂并落實(shí)新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施,協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

  (十)負(fù)責(zé)新區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的安全監(jiān)督管理工作,監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長(zhǎng)輸石油天然氣管道設(shè)施保護(hù)。

 ?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律法規(guī);擬訂新區(qū)統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算,組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位(包括中央、省駐區(qū)單位)的統(tǒng)計(jì)工作;對(duì)新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和重大政策實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè);為國(guó)家、省、市和新區(qū)制定政策、計(jì)劃,指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供依據(jù)。

 ?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省、市價(jià)格政策和改革任務(wù),制定和實(shí)施新區(qū)重要商品和服務(wù)價(jià)格政策,提出新區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo),管理行政事業(yè)性收費(fèi),監(jiān)測(cè)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格,組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價(jià)格聽證,管理價(jià)格調(diào)節(jié)基金。

 ?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費(fèi)品及應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。貫徹落實(shí)黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署,承擔(dān)糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

  (十四)提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

 ?。ㄊ澹┏袚?dān)新區(qū)軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作,組織落實(shí)國(guó)家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)推進(jìn)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目(專項(xiàng)工程)和重要事項(xiàng)。負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進(jìn)國(guó)防交通重大項(xiàng)目和重大事項(xiàng)。

 ?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市下放、下達(dá)、轉(zhuǎn)移和取消項(xiàng)目的跟蹤、檢查、落實(shí)工作;負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計(jì)和制定,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實(shí)施審批項(xiàng)目的網(wǎng)上申報(bào)、審批;負(fù)責(zé)受理中心服務(wù)對(duì)象及電話投訴。

 ?。ㄊ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)工作,承擔(dān)蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

 ?。ㄊ耍┴?fù)責(zé)聯(lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

 ?。ㄊ牛┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

 ?。ǘ┴?fù)責(zé)電力、通訊行業(yè)管理。負(fù)責(zé)電網(wǎng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃銜接以及與各項(xiàng)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項(xiàng)目核準(zhǔn)及電網(wǎng)建設(shè)重大事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和管理工作,協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負(fù)責(zé)電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的配合工作以及電網(wǎng)保護(hù)管理工作,協(xié)調(diào)電網(wǎng)運(yùn)行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項(xiàng)。

 ?。ǘ唬┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

 ?。ǘ┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

  1.與新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責(zé)分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理,制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,落實(shí)食鹽儲(chǔ)備制度,制定和組織實(shí)施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場(chǎng)監(jiān)督管理局承擔(dān)新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營(yíng)行政管理職能,負(fù)責(zé)新區(qū)食鹽市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法。

  2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

  3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。新區(qū)應(yīng)急局負(fù)責(zé)提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策,組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃,根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),年度購(gòu)置計(jì)劃,負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理,根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)2021年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家,其中全額預(yù)算單位1家,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè),代管機(jī)構(gòu)1個(gè),均為正科級(jí)建制,分別為:辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財(cái)政金融科(利用外資科)、價(jià)格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)科(普查調(diào)查科),代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。核定工作人員70名。

第二部分 2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 ?。ň唧w報(bào)表見附件)

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)118,703.32萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加60,526.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.04%,主要原是2021年蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)配套資金及外國(guó)貸款決算數(shù)據(jù)納入我單位,另一方面是2021年度蘭州新區(qū)項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)資金決算數(shù)據(jù)納入我單位,因職能劃轉(zhuǎn)等原因新增部分預(yù)算項(xiàng)目。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)114,792.40萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入112,700.32萬(wàn)元,占98.18%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入945.84萬(wàn)元,占0.82%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入1,146.24萬(wàn)元,占1.00%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)115,428.29萬(wàn)元,其中:基本支出1,606.36萬(wàn)元,占1.39%;項(xiàng)目支出113,821.93萬(wàn)元,占98.61%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)117,536.89萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59,449.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)102.35%。主要原因是2021年蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)配套資金及外國(guó)貸款決算數(shù)據(jù)納入我單位,另一方面是2021年度蘭州新區(qū)項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)資金決算數(shù)據(jù)納入我單位,因職能劃轉(zhuǎn)等原因新增部分預(yù)算項(xiàng)目。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113,375.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加63,765.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)128.53%。主要原因是2021年蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)配套資金及外國(guó)貸款決算數(shù)據(jù)納入我單位,另一方面是2021年度蘭州新區(qū)項(xiàng)目投資獎(jiǎng)勵(lì)資金決算數(shù)據(jù)納入我單位,因職能劃轉(zhuǎn)等原因新增部分預(yù)算項(xiàng)目。主要用于以下幾個(gè)方面:

  1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6,016.16萬(wàn)元,支出決算為6,016.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  2.外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  3.國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  4.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  5.教育支出年初預(yù)算數(shù)為26.00萬(wàn)元,支出決算為26.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  6.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為4,220.10萬(wàn)元,支出決算為4,220.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  7.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2,000.00萬(wàn)元,支出決算為2,000.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為75.43萬(wàn)元,支出決算為75.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  9.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為190.64萬(wàn)元,支出決算為190.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  10.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3,442.00萬(wàn)元,支出決算為3,442.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為14,482.08萬(wàn)元,支出決算為14,482.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  12.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  13.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為52,491.47萬(wàn)元,支出決算為52,491.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

  14.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為5,348.24萬(wàn)元,支出決算為5,348.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  16.金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  17.援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  18.自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  19.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為53.55萬(wàn)元,支出決算為53.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  20.糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為238.94萬(wàn)元,支出決算為238.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  23.其他支出年初預(yù)算數(shù)為24,426.90萬(wàn)元,支出決算為24,426.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  24.債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  25.債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為363.90萬(wàn)元,支出決算為363.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  26.抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,597.51萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,512.43萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加118.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.53%,主要原因是基本工資因工作人員職務(wù)晉升、年度正常工資晉升等原因增加、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)因基數(shù)調(diào)整增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)85.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少8.82萬(wàn)元,下降9.40%,主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風(fēng),壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費(fèi)開支;另一方面因疫情影響外出參加各項(xiàng)考察及會(huì)議活動(dòng)減少,差旅費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.18萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.18萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次22人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

  2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.08萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差率費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.82萬(wàn)元,下降9.39%,主要原因是一方面是秉承勤儉節(jié)約的工作作風(fēng),壓減日常辦公耗材等開支節(jié)省了辦公經(jīng)費(fèi)開支;另一方面因疫情影響外出參加各項(xiàng)考察及會(huì)議活動(dòng)減少,差旅費(fèi)支出減少。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%,主要原因是2021年度因疫情原因未舉辦會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.03萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是因疫情原因未舉辦培訓(xùn)會(huì)議。

  九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

  我單位2021年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

  十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于干部調(diào)研企業(yè)督查項(xiàng)目使用。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

  2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入945.84萬(wàn)元,本年支出945.84萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下:2021年蘭州新區(qū)利用外資項(xiàng)目管理辦公室多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目使用政府性基金945.84萬(wàn)元。

  十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

  本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法(試行)》(新發(fā)〔2020〕33號(hào))文件精神,為加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益,推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,規(guī)范財(cái)政資金的分配使用成立了蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)于辦公室,制定了《蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)預(yù)算績(jī)效管理辦法》。由辦公室牽頭,各科室配合完成各年度全口徑預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。

  二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)58個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),自評(píng)項(xiàng)目58項(xiàng),涉及資金113186.03萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,有52個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”,2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”。

  三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果將為今后年度預(yù)算編制、項(xiàng)目管理等各項(xiàng)工作開展提供決策依據(jù)???jī)效自評(píng)結(jié)果經(jīng)上級(jí)部門審定后按照要求進(jìn)行公開。

第五部 分名詞解釋

  以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

  四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

  五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  六、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

  七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

  八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十三、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  十四、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  十六、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)2021年部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)2021年部門決算公開表

  3.蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局(統(tǒng)計(jì)局)2021年部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

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