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蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會2023年部門預算公開說明

來源: 蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會

時間: 2023/02/24/ 18:33 

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  一、主要職能

  蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會于2017年7月成立,正縣級建制,隸屬于蘭州新區(qū)管理委員會管理,位于東一干渠南邊以南、經(jīng)十五路東側(cè)紅線以西、南環(huán)路南側(cè)紅線以北的中川機場及其周邊區(qū)域,現(xiàn)轄1個鎮(zhèn),2個中心社區(qū),22個行政村,15個社區(qū)。含綜合保稅區(qū)、中川機場等區(qū)域,規(guī)劃面積281.39平方公里,規(guī)劃建設(shè)用地85.39平方公里,是新區(qū)建設(shè)發(fā)展的核心區(qū)域,重點發(fā)展新材料新能源、先進裝備制造、生物醫(yī)藥、商貿(mào)物流、空港經(jīng)濟、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和文化旅游等產(chǎn)業(yè)。主要履行黨的建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、項目服務(wù)、城區(qū)治理、招商引資、社會服務(wù)等職能。

  二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

  中川園區(qū)內(nèi)設(shè)13個機構(gòu),包括:綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政金融局、經(jīng)濟合作局、城市(鄉(xiāng))建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場監(jiān)督管理局。同時,下轄中川鎮(zhèn)和彩虹城中心社區(qū)、棲霞中心社區(qū)。均為正科級建制。2022年年末,園區(qū)在職人員281人(含兩個中心社區(qū)、但不包括中川鎮(zhèn)),其中公務(wù)員73人,事業(yè)管理人員208人,較上年增加34人,變動原因為正常的人員調(diào)動。

  三、部門預算收支增減變化說明

  2023年預算共安排資金15650.4萬元,較上年增加2009.55萬元。其中:基本支出10034.75萬元,項目支出5615.65萬元。

  (一)基本支出

  1.人員經(jīng)費。2023年人員經(jīng)費9148.1萬元,其中:工資福利支出(在編人員)2943.56萬元,其他工資福利支出(聘用人員)366.32萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費384.06萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費224.44萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費83.88萬元,其他社會保險繳費18萬元,住房公積金327.84萬元,其他對個人和家庭的補助4800萬元。

  2.公用經(jīng)費。2023年公用經(jīng)費886.65萬元,其中:辦公費171萬元,印刷費49.4萬元,郵電費79.8萬元,差旅費19萬元,維修(維護)費34萬元,租賃費6萬元,培訓費24.32萬元,福利費60.15萬元,勞務(wù)費5.88萬元,公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,其他交通費385.98萬元,其他商品和服務(wù)支出47.62萬元。

  3.增減變動說明。2023年基本支出預算較上年增加845.34萬元,變化的主要原因是新區(qū)各部門下沉園區(qū)事務(wù)增多,相應(yīng)工作人員也同步下沉到園區(qū)和社區(qū),人員經(jīng)費較上年有所增加。

  (二)項目支出

  1.項目支出增減及變動情況說明

  2023年項目支出預算較上年增加1164.21萬元,變化的主要原因是2022年因疫情影響未實施的項目增加,所需費用增加,新區(qū)財政局根據(jù)園區(qū)申請的項目預算資金需求,結(jié)合整體財力情況,給園區(qū)的項目預算切塊資金增加。

  2.項目分類分級情況

  2023年度預算項目支出5615.65萬元,主要是在優(yōu)先保證民生、運轉(zhuǎn)類支出的同時,按園區(qū)各部門的申請,根據(jù)工作輕重緩急,安排部分項目預算資金。

  (三)“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

  2023年“三公”經(jīng)費預算總額3.5萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車運行費3.5萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算比2022年“三公”經(jīng)費預算(35萬元)相比,減少31.5萬元,減少90%。變化的主要原因是園區(qū)大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經(jīng)費支出。

  四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費預算支出。2023年機關(guān)運行經(jīng)費886.65萬元,其中:辦公費171萬元,印刷費49.4萬元,郵電費79.8萬元,差旅費19萬元,維修(維護)費34萬元,租賃費6萬元,培訓費24.32萬元,福利費60.15萬元,勞務(wù)費5.88萬元,公務(wù)用車運行維護費3.5萬元,其他交通費385.98萬元,其他商品和服務(wù)支出47.62萬元。

 ?。ǘ┰鰷p變動說明。2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算與2022年相比增加17.94萬元,同比增加2.07%。變化的主要原因是園區(qū)人員有所增加,相應(yīng)的費用增加。

  五、政府采購預算情況說明

  2023年政府采購預算總額1249.47萬元,其中:貨物類采購預算347.02萬元,服務(wù)類采購預算902.45萬元,主要是用于配備電腦、打印機、辦公桌椅和日常辦公耗材的采購等。

  六、國有資產(chǎn)占用情況說明

  2023年中川園區(qū)各部門、兩個中心社區(qū)共預算租用車輛73輛,其中,非租用特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  七、預算績效管理情況

  中川園區(qū)認真貫徹落實省、市、新區(qū)關(guān)于全面推進預算績效管理的精神和要求,運用信息化手段,深入推進“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理,將績效管理貫穿于預算管理全過程,科學編制預算、嚴格執(zhí)行預算,納入園區(qū)績效目標管理的113個項目,涉及預算資金5615.65萬元(均為一般公共預算)。

  八、名詞解釋

 ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 ?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 ?。ㄋ模┕舶踩С觯悾悍从痴S護社會公共安全方面的支出。

  (五)社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

  財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

  財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

  (六)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

 ?。ㄆ撸┳》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 ?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費:預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 ?。ň牛C關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 ?。ㄊ┕べY福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十一)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

 ?。ㄊ€人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)中川園區(qū)2023年部門預算公開表

  2.蘭州新區(qū)中川園區(qū)2023年項目支出績效目標表

  3.蘭州新區(qū)中川園區(qū)2023年整體支出績效目標表

  蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會

  2023年2月24日

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